目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 中共扎囊县委员会宣传部部门预算明细表
第三部分 中共扎囊县委员会宣传部部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共扎囊县委员会宣传部部门概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻党中央、区党委和市委的路线、方针、政策,拟订全县宣传事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域规章建设,按照党中央决策和区党委、市委、县委部署,在市委宣传部的指导下,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调全县党的意识形态工作。
(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
(四)负责规划组织全县思想政治工作。
(五)负责提高新闻舆论传播力、引导力、公信力、影响力,做好正面宣传工作。统筹分析研判和引导社会舆论,负责指导新闻工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
(六)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务。
(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。
(八)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。
(九)负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作。
(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。
(十一)统筹协调全县对外宣传工作;统筹协调组织开展新闻发布工作。
(十二)负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十三)对县委互联网信息办公室在互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导扎囊县融媒体中心(扎囊广播电视台)。
(十四)拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施、行业标准并组织实施和监督检查,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
(十五)贯彻落实全县广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章制度,推进全县广播电视领域的体制机制改革。
(十六)负责拟定全县广播电视领域事业发展政策和规划,组织推进广播电视领域的公共服务,组织实施重大公益工程和公益活动。
(十七)指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。
(十八)负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。
(十九)承担辖区内电视剧(含电视动画片)题材规划、立项和完成片审批工作。
(二十)指导、协调广播电视全县重大宣传活动,根据国家政策开展广播电视节目评价工作。
(二十一)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施。
(二十二)拟订全县广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。
(二十三)负责广播电视交流与合作事宜,协调推动广播电视领域“走出去”工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。
(二十四)承担全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
(二十五)贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实区党委、市委和县委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。
(二十六)起草全县网络安全和信息化发展中长期规划,拟定重要政策并组织实施。
(二十七)负责社交网络管理工作,承担社交网站、论坛、电子邮件、博客、微博、QQ、微信、网络直播、短视频、小程序等具有社会动员功能网络应用的属地管理工作。
(二十八)依法承担互联网新闻信息服务许可审批工作和日常监督。
(二十九)推进网络阵地建设,负责重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务。
(三十)负责网络评论工作,指导推动网络评论队伍建设,制定网络评论工作和网络评论队伍建设的政策并组织实施。
(三十一)统筹推进网络党建工作;推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设;管理、发展、联系和服务互联网社会组织,指导互联网行业自律。
(三十二)协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享中的重大问题。
(三十三)指导相关行业开展金融信息服务业务。
(三十四)拟订全县互联网数据管理有关政策。
(三十五)指导、检查和推动有关部门网络安全和信息化工作。
(三十六)负责本系统安全生产监管和应急处置工作。
(三十七)完成县委、县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
部门内设1个机构,中共扎囊县委员会宣传部年末实有人数13人,二级单位扎囊县融媒体中心年末实有人数11人。
三、部门预算构成
纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括:扎囊县融媒体中心。
第二部分
中共扎囊县委员会宣传部2026年度预算明细表
表格详见附件。
第三部分
中共扎囊县委员会宣传部2026年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算486.79万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入486.79万元;支出包括:一般公共服务支出346.7万元、文化旅游体育与传媒支出27.28万元、社会保障和就业支出62.09万元、卫生健康支出20.53万元、住房保障支出30.19万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量486.79万元,同比减少38.94万元,主要原因是:本年度项目经费减少(创城经费、网络应急指挥体系建设经费)。其中:2026年一般公共预算财政拨款收入486.79万元,占100%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量486.79万元,同比减少38.94万元,主要原因是:本年度项目经费减少(创城经费、网络应急指挥体系建设经费)。其中:基本支出444.41万元,占91.29%;项目支出42.38万元,占8.71%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算486.79万元,同比减少38.94万元,主要原因是:本年度项目经费减少(创城经费、网络应急指挥体系建设经费)。收入包括:一般公共预算财政拨款收入486.79万元;支出包括:一般公共服务支出346.7万元、文化旅游体育与传媒支出27.28万元、社会保障和就业支出62.09万元、卫生健康支出20.53万元、住房保障支出30.19万元。
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
(一)一般公共预算当年财政拨款结构情况。
2026年一般公共预算当年拨款486.79万元,比2025年执行数减少106.24万元,下降17.91%。一般公共服务支出346.7万元,占71.22%;文化旅游体育与传媒支出27.28万元,占5.6%;社会保障和就业支出62.1万元,占12.75%;卫生健康支出20.53万元,占4.22%;住房保障支出30.2万元,占6.21%。
(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)预算数为327.7万元。
2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为15.1万元。
3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)预算数为3.9万元。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)12.28万元。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)15万元。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为36.64万元。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)预算数为25.45万元。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为17.63万元。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为2.9万元。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为30.19万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
2026年一般公共预算基本支出444.41万元,其中:人员经费408.96万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助(生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助)。
商品和服务支出35.45万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费0.2万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少0.8万元,压缩80%,主要原因是部分预算未下达。
2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0辆,国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门(单位)2026年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2026年部门机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.45万元,比2025年预算增加8.45万元,增长31.3%。主要原因是2026年将其他人员的食堂补助及残疾人保障金纳入机关运行经费。
(二)政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底,本部门及所属各预算单位共有车辆0辆。
(四)2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理3个,资金42.38万元,其中:中央转移支付资金42.38万元(部分预算未下达)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
