目 录
第一部分 扎囊县交通运输局部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 扎囊县交通运输局2025年部门预算明细表
第三部分 扎囊县交通运输局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标
七、其他需要说明情况
第四部分 名词解释
第一部分 扎囊县交通运输局2025年度概况
一、主要职能
第一条根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《山南市机构改革方案》《关于山南市机构改革的实施意见及扎囊县机构改革方案》,制定本规定。
第二条西藏扎囊县交通运输局是扎囊县人民政府工作部门,为正科级。
第三条县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输的方针政策和区党委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强县委对交通运输工作的统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规,参与研究起草公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案,并负责执行。
(二)负责推进综合交通运输体系建设,组织有关部门编制全县综合运输体系规划,实施交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合。
(三)组织实施公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展规划。负责县辖公路、水路行业有关体制机制改革。
(四)承担全县公路、水路运输市场监管职责。监督实施道路、水路运输有关规章、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。
(五)承担公路、水路建设市场监管职责。参与拟订公路、水路工程建设有关规定、技术标准,监督实施全县公路、水路工程建设有关制度。组织协调公路、水路有关工程建设,监督工程质量有关工作。负责全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。
(六)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向财政性资金安排意见。按照规定权限审批自治区、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。监督实施公路、水路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(七)负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
(八)监督实施经营性机动车营运安全标准,负责营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。参与制定渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准,承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
(九)负责全县公路干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承办自治区、市和县国防动员委员会交通战备有关工作。
(十)负责县交通运输行业统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。
(十一)参与全县重点公路、水路建设工程项目申报、招投标、工程施工和工程(交)竣工验收工作。
(十二)负责建设项目的造价管理、技术档案工作。监督重点项目建设单位清欠民工工资和工程款工作。
(十三)负责危险品运输监督管理工作。监督行业内安全生产职责履行情况。负责公路、水路工程建设、交通运输行业安全生产监督管理工作。履行道路运输行业安全管理职责,负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。
(十四)负责农村公路建设和农村客运场(站)建设方面的政策、技术标准的执行情况。负责全县农村公路建设工作。负责收集管理农村公路基础数据和技术档案,上报更新数据;负责全县农村公路建设的行业管理。负责全县县道、乡道、村道专用公路养护管理工作,负责全县、乡(镇)公路国有资产管理工作。负责全县交通运输基础设施的管理和维护。负责路政管理工作。负责国家公路网运行监测和应急处置协调工作。组织实施国防交通工作规划、保障计划。承担军事交通保障工作。负责全县战备运力动员和征用工作。深化农村公路管养体制改革。
(十五)拟订公路抢险、抢修应急预案及全县国防交通工作规划和国防交通保障计划。负责农村公路养护报表、信息报送,参与农村公路灾害抢险工作。
(十六)负责农村公路养护工程年度计划的申报审批工作区养护工程项目实施的管理工作,提出农村公路养护补助资金拔付计划,协同监督农村公路养护补助资金使用情况,负责有关公路行政许可等工作。
(十七)协同推进交通综合行政执法改革,提供有关违法案件的问题线索,履行辖区内交通领域的行业监管责任。
(十八)负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(十九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
部门内设1个机构、0个处。
三、部门预算构成
本单位无下属单位,部门预算为交通运输局部门预算。
第二部分 扎囊县交通运输局2025年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分 扎囊县交通运输局部门2025年度部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算2855.99万元,比上年增加1229.11万元,增长43.03%,主要原因是:一是因2025年农村公路养护经费增加;二是新增扎其乡X302线(K0+00-K7+373段)道路维修工程改造项目;支出预算2855.99万元,比上年增加1229.11万元,增长43.03%,主要原因是:一是因2025年农村公路养护经费增加,故支出增加;二是2025年有新增项目,故支出增加。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年减少0.06万元,下降0.02%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年减少0.06万元。)比上年减少0.06万元,下降0.02%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2025年,本部门机关运行经费安排15万元(包含残疾人就业保障金、工会会费、食堂补助),比上年增加2.12万元,增长14.13%,主要原因是:预算项目和经济科目变动,食堂补助预算项目从工资性支出调整到商品和服务支出,经济科目从30106调整到3029904;残疾人就业保障金从其他社会保险缴费调整到商品和服务支出,经济科目从3011204调整到3029918。2025年工会经费中除了在编干部工会经费外包含公益性岗位、大学生购买岗位的工会经费。
四、政府采购情况
2025年本部门无政府采购。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:车辆2辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元。
六、项目绩效目标情况
2025年,实行绩效目标管理项目17个,资金2636.01万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
扎其乡X302线(K0+00-K7+373段)道路维修工程项目 | 559.59 | 农村公路的改善有助于提升农村整体发展水平,缩小城乡差距。 |
七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。