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扎囊县县委组织部2024年度部门预算公开

2024-04-26 18:30:56 来源:扎囊县县委组织部

  

第一部分  中共扎囊县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  中共扎囊县委员会组织部2024年度预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、社会保险基金预算支出情况表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目支出绩效表

第三部  中共扎囊县委员会组织部2024年度预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

中共扎囊县委员会组织部概况

一、主要职能

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,深入贯彻党中央、区党委、市委、县委关于组织工作、机构编制和离退休干部工作的决策部署,全面落实离退休干部政治、生活待遇。坚持党对组织工作、机构编制和离退休干部的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)负责全县党的组织体系建设,提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议;负责全县党的组织制度和政策法规建设,负责党建理论研究工作。

(三)承担县委、人大、政府、政协换届选举的有关工作;指导有关单位、企业党组织和群团组织换届选举工作;负责乡(镇)和村(居)换届选举工作,负责党代表教育培训和联络服务等工作;负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会;研究和指导全县党内民主建设;负责全县有关党组织设置事宜。

(四)负责全县基层党建述职评议考核工作,配合提出党的组织制度、党内生活制度建设的意见,负责开展党务公开,发展党内民主。负责开展农牧区基层党组织建设,负责指导全县城市、机关、学校、事业单位、国有企业、离退休、寺管会等领域基层党组织建设,提出加强和改进工作的意见建议。

(五)负责全县党员教育管理和发展工作,参与研究和提出全县党员队伍建设的政策规定;负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作;负责全县党内统计和党费管理工作;负责党员信息化建设工作。

(六)负责组织开展党内教育活动;负责会同相关部门组织开展干部驻村工作,研究和提出加强改进干部驻村工作的意见建议。

(七)负责组织开展村(居)组织换届选举工作。负责整顿村(居)软弱涣散基层党组织。负责村(居)班子建设,做好村(居)干部教育、管理、服务工作,培养村(居)后备干部。

(八)研究提出关于抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴的意见建议并组织实施。会同有关方面做好干部驻村、第一书记相关工作。

(九)负责全县党员队伍建设工作,指导党员发展、教育、管理、监督工作和民主评议党员工作,保障党员民主权力;负责全县党员信息化建设、党费管理、党内统计、党内表彰和激励关怀帮扶工作。

(十)负责开展全县非公有制经济组织、社会组织、互联网等新兴领域党建工作,研究提出加强和改进党建工作的意见建议。

(十一)贯彻执行党的干部路线、方针、政策,负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作;研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设;拟订干部队伍建设的有关规定,推进干部人事制度改革。

(十二)负责对乡(科)级领导班子、领导干部的考察考核,提出调整、配备的意见和建议,办理县委管理干部的任免、交流、待遇及退休审批等事项;参与干部人事档案政策研究,负责干部人事档案具体管理等工作;协助管理县(处)级领导班子和领导干部;负责计划内军队转业干部安置工作;负责县管干部职工出国(境)政治审查。

(十三)综合管理培养选拔县委组织部掌握的优秀年轻干部;指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作,配合做好县(处)级干部、乡(科)级干部的挂职锻炼工作。

(十四)贯彻执行公务员管理有关法律法规和政策,统一管理公务员工作,依法依规实施公务员职位分类,职务与职级并行,录用调配、考核奖惩、惩戒申诉、聘任制公务员管理、培训和工资福利等,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员交流等。

(十五)贯彻落实有关人才工作的方针政策和县委的相关部署;负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作;拟订并协调落实人才队伍建设规划,提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。

(十六)贯彻有关知识分子政策,并组织实施;指导全县知识分子工作。

(十七)负责全县干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定,拟订并落实干部教育培训规划,并组织实施;承担学员调训;指导协调和检查全县干部教育培训工作;组织实施人才智力对口支援培训项目计划;指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作;完善干部教育培训制度。

(十八)参与制定全县干部监督、审查的有关规定,负责县委管理干部的监督、审查工作;监督检查贯彻执行党的干部政策的情况,防止和纠正选人用人上的不正之风。

(十九)负责对口支援干部人才工作;组织实施对口支援干部人才管理的制度和办法;申报对口支援干部人才需求计划并组织落实;会同派出单位做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建议。

(二十)贯彻落实中央和自治区关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规,负责拟订并组织实施全县各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法,承担全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(二十一)统一管理县委、人大、政府、政协机关,各人民团体和群众团体的机构编制工作。

(二十二)审核县委、县政府各部门的职能配置,协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡(镇)的职责分工。

(二十三)审核县委、人大、政府、政协机关,各人民团体、群众团体的内设机构、人员编制和领导职数;审核乡镇、街道办事处行政事业机构设置和人员编制的意见建议。

(二十四)负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核县直属事业单位和县各部门所属事业单位、乡(镇)科级事业单位的机构编制,管理全县各级事业编制总量;负责全县事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

(二十五)贯彻执行全县各级机构编制管理的方针、政策和法规;贯彻执行全县各级行政体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案;负责全县机关、事业单位人员总量控制和本级机构编制实名制管理工作。

(二十六)组织开展选人用人专项检查和换届风气监督;负责干部选拔任用“一报告两评议”工作;承担领导干部个人有关事项报告和抽查核实工作;受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治,转办督办来信来访、通过“12380”专用举报系统反映的选人用人方面问题的举报;组织实施领导干部提醒谈话、函询和诫勉;负责转办县(处)级干部和乡镇党政正职外出报批报备工作。

(二十七)负责监督检查各单位“三定”规定(方案)的执行情况;受理违反机构改革和机构编制规定的检举、投诉、信访,并对违反规定的问题提出处理意见建议;负责全县机构编制系统“12310”专用举报电话的管理、受理和督办工作。

(二十八)组织实施新闻网宣和信息工作相关政策、规划;组织协调全县组织编制重大宣传;负责对新闻网宣和信息工作内容审查把关;负责全县组织编制网络宣传和涉组涉干涉编舆情监测、引导及应对工作;负责组织编制信息综合工作。

(二十九)统筹负责全县离退休干部工作,负责全县离退休干部的易地安置、管理、服务工作,组织开展健康疗养、参观考察活动,协助各单位做好离退休干部后事处理有关事宜;建立健全离退休干部信息库,负责离退休干部年报统计。组织开展离退休领域党建工作,离退休领域党组织和党员队伍建设,抓好教育监督管理,提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议;负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的培训工作。

(三十)负责县直属机关工委工作,统一组织、规划、部署县直机关党的工作,提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并组织实施。

(三十一)县委组织部统一管理县委编办。

(三十二)完成县委、县委编委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2024年部门预算公开包括以下单位数据:中共扎囊县委员会组织部、中共扎囊县直属机关工作委员会、中共扎囊县委员会党校。

2024年独立核算机构数1个,为一级预算单位,其下无二级预算单位。

第二部分

中共扎囊县委员会组织部2024年度预算明细表

(详见附件)

第三部分

中共扎囊县委员会组织部2024年度预算数据分析

一、2024年度部门收支总表的说明

2024年收支总预算5640.05万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、上年结转

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年收入预算5640.05万元,其中:一般公共预算拨款收入5500.63万元,占97.53%、上年结转139.42万元,占2.47%

三、2024年度部门支出总表的说明

2024年支出预算5640.05元,其中:基本支出611.68万元,占10.85%;项目支出5028.37万元,占89.15%;事业单位经营支出0万元,占0%

四、2024年度财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算5640.05万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入5500.63万元;支出包括:一般公共服务支出3107.52万元、社会保障和就业支出603.23万元、卫生健康支出29.14万元、农林水支出1717.35万元、住房保障支出43.39万元。

五、2024年度一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款5500.63万元,比2023年执行数增加559.3万元,主要原因是增加了几个专项资金,新成立机构改革办公室新增专项经费、新增党建示范点建设经费、新增扶持壮大村集体经济资金、新增退休干部行李托运费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3107.52万元,占56.49%;社会保障和就业支出603.23万元,占10.97%;卫生健康支出29.14万元,占0.53%农林水支出1717.35万元,占31.22%住房保障支出43.39万元,占0.79%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2024年预算数为471.27万元,比2022年执行数增加21.34万元,增加4.74%主要是人事变动人员增加

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为123.35万元,比2023年执行数减少20.68万元,下降14.36%。主要是部分经费变更支出功能科目。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2024年预算数为2562.32万元,比2023执行数下降703.59万元,下降21.54%。主要是部分经费变更支出功能科目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为52.91万元,比2023年执行数增加3.24万元,上升6.52%。主要是社会保险基数增加

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)机公益性岗位补贴(项)2024年预算数为14.97万元,比2023年执行数增加0.79万元,上升5.57%。主要是之前公益性岗位工资上涨

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为625.35万元,比2023年执行数增加159.31万元,上升34.18%。主要是2023年乡村振兴专干绩效考核执行数发生在2024年。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2024年预算数为25.46万元,比2022年执行数增加1.56万元,上升6.53%。主要是社会保险基数增加

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为3.68万元,比2023年执行数增加0.45万元,上升13.93%。主要是社会保险基数增加

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为1475.48万元,比2023年执行数下降273.07万元,下降15.62%。主要是驻村生活补助支出功能科目变更为其他组织事务。

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2024年预算数为241.87万元,比2023年执行数增加241.87万元,上升100%。主要是三老人员生活补助2023年为老年福利,2024年变更为其他农村综合改革支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为43.39万元,比2023年执行数增加4.77万元,上升12.35%。主要是公积金基数增加

六、2024年度一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出583.45万元,其中:人员经费583.45万元,主要包括:工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费失业保险工伤保险)其他工资福利支出个人取暖费独生子女费加班补助休假探亲费其他工资福利支出)住房公积金对个人和家庭的补助医疗费补助其他对个人和家庭的补助)

公用经费28.23万元,主要包括:商品和服务支出办公费印刷费邮电费差旅费维修()劳务费公务用车运行维护费工会经费其他商品和服务支出

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024“三公”经费预算数为12.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费12.55万元,公务接待费0万元。2024“三公”经费预算比2023增加0.55万元,增长4.58%,主要原因是公务用车运行维护费稍有增加

公务用车购置0辆、保有1辆。

八、2024年度政府性基金“三公”经费支出情况表

2024年政府性基金“三公”经费预算数为0万元,比2023年执行数减少0万元,主要原因是本部门2024年度不涉及使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

九、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元,主要原因是本部门2024年度不涉及使用政府性基金安排的支出。

十、2024年度社会保险基金预算支出情况说明

2024年社会保险基金预算数为0万元,比2023年执行数减少0万元,主要原因是本部门2024年度不涉及使用社会保险基金安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2024机关运行经费财政拨款预算28.23万元,比2023预算减少2.64万元,增长10.31%。主要人员增加,相应经费增加

(二)政府采购情况说明。

2024部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20243月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,为其他用车,其他用车主要是3家单位干部职工下乡和报送材料使用车辆等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理46个,资金5500.63万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金5500.63万元。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门2024年度不涉及使用扶贫资金安排的支出。

(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)

本部门2024年度不涉及使用政府债务安排的支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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