目 录
第一部分 中国共产主义青年团扎囊县委员会概况
一、主要职能
二、中国共产主义青年团扎囊县委员会机构设置情况
第二部分 中国共产主义青年团扎囊县委员会预算明细表
第三部分 中国共产主义青年团扎囊县委员会预算数据分析
一、中国共产主义青年团扎囊县委员会收支总体情况
二、中国共产主义青年团扎囊县委员会收入总体情况
三、中国共产主义青年团扎囊县委员会支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中国共产主义青年团扎囊县委员会概况
一、主要职能
(一)组织团员和青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平
理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针和政策,学习团章和团的基本知识,学习科学、文化、法律和业务,培养社会主义建设者和接班人,巩固和扩大党执政的青年群众基础,围绕中心、服务大局,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才,团结带领广大青年,自力更生、艰苦创业。
(二)宣传贯彻执行县委和上级团组织的指示和决议,参与民主管理和民主监督,领导全县共青团工作,领导和指导全县青联、学联、少先队和青年志愿者协会工作。承担组织青年、引领青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。组织开展共青团改革工作。
(三)参与起草有关青少年事务的地方性法规和政府规章草案,并提出建议和意见。参与拟订青少年事业发展规划,组织实施青少年工作方针、政策,并监督检查。
(四)负责、指导团的基层组织建设工作。对要求入团的
青年进行培养教育,做好经常性发展团员工作,对团员进行教育、管理和服务,了解和反映团员的思想、要求,维护团员权益,健全团的组织生活,发挥团员的模范作用;收缴团费,办理超龄团员的离团手续;推荐优秀团员作党的发展对象。组织实施全县团组织和团干部队伍建设政策措施;指导全县共青团组织、团干部队伍建设,按照相关规定,协助管理团干部。
(五)调查全县青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论等问题,协调、处理与青少年利益相关的事务,向县委、县人民政府反映青年的意见和要求,为县委、县人民政府制定相关措施提供决策依据。
(六)代表和维护青少年利益,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;指导全县青少年社会事务工作。负责组织、指导全县青少年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等工作。
(七)指导全县青少年思想教育和宣传文化活动,组织全县青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育,开展马克思主义“五观”“两论”教育,促进全县社会局势和谐稳定和长治久安。
(八)负责招募青年志愿者,组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。负责大学生志愿服务西部计划西藏专项志愿者的接收、考核、管理和就业推荐工作。
(九)募集青少年事业发展资金,组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动一高原绿色希望工程”。
(十)负责县青年联合会和青年统战工作,组织指导青少年交流和合作,促进友好交流。开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
(十一)组织开展促进青年就业创业和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作,承办青年实用技能培训、创业就业等各项活动;负责建设农村青年致富带头人、优秀进城务工农牧民青年、一线青年工人岗位能手和青年文明号集体、机关事业单位青年、青年创业人才和青年企业家队伍。
(十二)负责指导全县共青团系统助力脱贫攻坚青春建功行动;负责青年文明号、青年安全生产示范岗、青年创新创业大赛等传统青字号品牌项目建设。
(十三)组织、指导全县学生团员队伍建设,开展团干部教育培训。
(十四)研究并组织开展全县学生思想政治引领和价值引领;协同有关部门组织学生开展社会实践、志愿服务、素质拓展、创业、校园文化等工作。
(十五)负责研究、指导少年儿童思想品德教育、爱国主义教育、民族团结教育;负责、指导全市少先队工作,少先队辅导员队伍建设及少先队阵地建设,指导开展少先队组织教育、自主教育、实践活动;负责少先队员的组织统计、基础队伍建设、团队衔接和培训、表彰工作。
(十六)承担预防青少年违法犯罪方面的青少年事务。
(十七)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
中国共产主义青年团扎囊县委员会机关不设机构。行政编制2名,部门领导职数2名,实有正式干部职工4人。
第二部分
中国共产主义青年团扎囊县委员会2024年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
中国共产主义青年团扎囊县委员会2024年度预算数据分析
一、部门(单位)收支总体情况
收支总预算139.12万元。收入包括:一般公共预算拨款收入139.12万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门(单位)收入总体情况
收入预算总量139.12万元,同比减少22.39万元,占13.86%;主要原因是:因人员变动,单位的干部职工安晓霞调出,团委正式干部原5人现在4人。其中:上年结转0万元;2024年一般公共预算拨款收入139.12万元,占100%;2024年政府性基金预算拨款收入0万元;2024年国有资本经营预算拨款收入0万元。
三、部门(单位)支出总体情况
支出预算总量139.12万元,同比减少22.39万元,占13.86%;主要原因是:因人员变动,单位的干部职工安晓霞调出,团委正式干部原5人现在4人。其中:基本支出121.67万元,占87.46%;项目支出17.45万元,占12.54%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算139.12万元,同比减少22.39万元,占13.86%;主要原因是:因人员变动,单位的干部职工安晓霞调出,团委正式干部原5人现在4人。收入包括:一般公共预算当年拨款收入139.12万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出112.19万元、社会保障和就业支出11.09万元、卫生健康支出6.83万元、住房保障支出9.01万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款139.12万元,比2023年执行数减少18.12万元,主要原因:按照财政过紧日子,让资金发挥最大效益。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款139.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出112.19万元,占80.64%;社会保障和就业支出11.09万元,占7.97%;卫生健康支出6.83万元,占4.91%;住房保障支出9.01万元,占6.48%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为94.74万元,比2023年执行数减少19.51万元,下降17.08%。主要是因人员变动,单位的干部职工安晓霞调出,团委正式干部原5人现4人。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为17.45万元,比2023年执行数增加5.88万元,提高50.82%.主要是2024年党建经费和2023年党建经费的支出功能分类不同,2024年部门项目全部列入一般行政管理事务。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为11.09万元,比2023年执行数减少1.95万元,下降14.95%。主要是因人员变动,单位的干部职工安晓霞调出,团委正式干部原5人现4人。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)预算数为5.33万元,比2023年执行数减少0.94万元,下降14.99%。主要是因人员变动,单位的干部职工安晓霞调出,团委正式干部原5人现4人。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助支出(项)预算数为1.5万元,比2023年执行数减少0.13万元,下降7.98%。主要是因人员变动,单位的干部职工安晓霞调出,团委正式干部原5人现4人。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)预算数为9.01万元,比2023年执行数减少1.29万元,下降12.52%。主要是因人员变动,单位的干部职工安晓霞调出,团委正式干部原5人现4人。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出121.67万元,其中:人员经费115.97万元,主要包括工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出)、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(生活补助、其他对个人和家庭的补助)。
公用经费5.7万元,主要包括商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费)。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为0.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费0.7万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加0.19万元,增长21.35%,主要原因是:2024年公务用车运行维护预算中包含2023年未报账的油料费。(2023年12月株洲团市委至我县调研时所产生的油料费约3000元。)
2024年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。
因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2024年机关运行经费财政拨款预算5.7万元(包含工会经费),比2023年预算减少1.41万元,降低19.83%。主要原因是:团县委2023年干部职工5人公用经费5.25万元,2024年干部职工4人公用经费4.2万元。
(二)政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月底,本部门及所属预算单位无车辆。
(四)2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理17个,资金139.12万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金139.12万元。无重点项目。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2023年度不涉及扶贫资金安排的支出。
(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)
我单位2023年度不涉及政府债务安排的支出。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。